Cho phép cộng gộp các dòng có cùng số hóa đơn cùng đối tượng thuế nhưng hạch toán ở các chứng từ khác nhau trên Bảng kê mua vào, bán ra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 >

Cho phép cộng gộp các dòng có cùng số hóa đơn cùng đối tượng thuế nhưng hạch toán ở các chứng từ khác nhau trên Bảng kê mua vào, bán ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Khách hàng khi mua hàng có nhận được phần giảm giá hàng mua (hóa đơn này xuất vào cuối tháng, trên hóa đơn bao gồm hàng hóa nhập kho và giảm giá một số tiền của hàng đã mua trong tháng). Khi đó khách hàng sẽ tách ra nhập 2 chứng từ, 1 chứng từ mua hàng nhập kho, và 1 chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán giảm giá vốn và giảm thuế. 2 chứng từ này có cùng 1 số hóa đơn với nhau, tuy nhiên khi lên bảng kê mua vào phần mềm không tự cộng gộp mà thể hiện 2 dòng của cùng 1 số hóa đơn

Kể từ R9, MISA SME.NET 2015 sẽ cho phép đối với hóa đơn có cùng mã số thuế, tên người mua/người bán, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ngày hóa đơn, số hóa đơn thì cộng gộp 1 dòng trên bảng kê mua vào, bán ra (cả trường hợp các hóa đơn trên các chứng từ khác nhau) bằng giải pháp như sau:

1.Khi lập bảng kê sẽ không có check box: Hiển thị số chứng từ trên phần ghi chú, và lấy số liệu lên bảng kê vẫn bình thường

2.Khi in bảng kê ra sẽ bổ sung trên tham số báo cáo các check box

1.Hiển thị số chứng từ trong phần ghi chú (ngầm định không check)

2.Cộng gộp các chứng từ có cùng số hóa đơn cùng đối tượng (ngầm định là check)

3.Khi in nếu tích chọn: Hiển thị số chứng từ trong phần ghi chú thì

a.Nếu hóa đơn không có chứng từ thì để trống số chứng từ (VD hóa đơn lập độc lập)

b.Hóa đơn bán hàng lập từ nhiều chứng từ bán hàng thì hiển các chứng từ bán hàng cách nhau dấu phẩy (VD: BH0011, BH0002)

c.Nếu chứng từ có nhiều tab: thì ưu tiên lấy tab thanh toán, nếu không thanh toán ngay thì lấy lấy tab đầu tiên

Cách thao tác

Lập chứng từ mua hàng nhập kho bằng cách vào phân hệ Mua hàng\Mua hàng hóa, dịch vụ\Thêm\Chứng từ mua hàng hóa

Tinhnangmoi_R8_ConggopchungtucungsoHD,ngayHD_b1

Lập chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán giảm giá vốn và giảm thuế bằng cách vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ NVL\Thêm\Nghiệp vụ nghiệp vụ khác

Tinhnangmoi_R8_ConggopchungtucungsoHD, ngay HD_b2

Lập Bảng kê mua vào, bán ra trên tờ khai GTGT khấu trừ bằng cách vào phân hệ Thuế\Thêm\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ( 01/GTGT). Khi lập bảng kê sẽ không có check box: Hiển thị số chứng từ trên phần ghi chú, và lấy số liệu lên bảng kê vẫn bình thường

Tinhnangmoi_R9_Conggopdongcocungsohoadon_b3

Thực hiện in bảng kê mua vào, bán ra

Tinhnangmoi_R9_conggopdongcocungsohoadon_b4